预付款怎么做会计分录(冲减预付账款会计分录怎么写)

 2025-08-10 05:36:01  阅读 753  评论 0

摘要:导读:货物验收入库,就要入账了,发票、入库单和预付账款等情况都要做处理,那么什么情况下要冲减预付款呢,会计小编下面就来讲讲冲减预付账款会计分录,请点击阅读。冲减预付账款会计分录因为是先付款给供应商,还未得到发票,所以付款时。借:预付账款贷:银行存款收到发票

导读:货物验收入库,就要入账了,发票、入库单和预付账款等情况都要做处理,那么什么情况下要冲减预付款呢,会计小编下面就来讲讲冲减预付账款会计分录,请点击阅读。

冲减预付账款会计分录

因为是先付款给供应商,还未得到发票,所以付款时。

借:预付账款

贷:银行存款

收到发票及货物,冲减预付账款。

借:存货

借:应缴税费-应交增值税-进项税(一般纳税人)

贷:预付账款

冲减预付账款会计分录怎么写?

把本来计入预付账款,冲减该公司的预付款的,计入了应付,请问是直接做相反的分录还是冲红?

没必要冲回,可以直接调整,但调整时应。

借:应付账款(减少)

贷 预付账款 (蓝数)

贷 应付账款 (红数)

这样,应付账款科目累计发生为0,与实际业务是相称的

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