应付会计的工作内容(SAP)

 2025-08-12 03:12:01  阅读 396  评论 0

摘要:功能用途适用于应付账款的付款清账处理,主要描述财务应付会计依付款条件在系统中进行应付账款的到期分析,对已到期的应付账款进行汇总,并依资金会计提供的资金信息、采购及审计提供的供应商评估结果,制定付款计划;付款计划经采购确认、财务总监审核后,应付会计进行付款准

SAP-FI-应付账款付款清账流程

功能用途

适用于应付账款的付款清账处理,主要描述财务应付会计依付款条件在系统中进行应付账款的到期分析,对已到期的应付账款进行汇总,并依资金会计提供的资金信息、采购及审计提供的供应商评估结果,制定付款计划;付款计划经采购确认、财务总监审核后,应付会计进行付款准备工作(依不同付款类别如银行转账、支票、现金付款分别处理),经财务主管审核后,进行实际付款、清账的处理。

适用的业务流程

TB-FI-009 应付账款付款清帐流程

操作岗位

应付会计;出纳;

业务过程概述

财务应付会计依付款条件在系统中进行应付账款的到期分析,对已到期的应付账款进行汇总,制定付款计划,在系统中进行付款清账的处理。

具体操作步骤

业务场景:

应付账款到期分析(S-ALR-87012078)

业务描述

应付会计在系统中做应付账款的到期分析。

操作路径

系统路径

会计核算财务会计应付账款信息系统应付科目会计核算报表供应商:项目未清项的到期日分析

事务代码

S-ALR-87012078

具体步骤

按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕:

SAP-FI-应付账款付款清账流程

输入供应商账户和公司代码、选择输出类型:

SAP-FI-应付账款付款清账流程

点击执行,到下图:

SAP-FI-应付账款付款清账流程

在上图可以看出供应商100000的到期应付款情况。

业务场景:

应付账款记账(FB60)

业务描述

财务在系统中做应付账款的记账处理。

操作路径

系统路径

会计核算 财务会计应付账款凭证输入发票

事务代码

FB60

具体步骤

按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕:

SAP-FI-应付账款付款清账流程

输入供应商代码、发票日期、金额、文本、以及总行科目、记账标识、金额和分配编号:

SAP-FI-应付账款付款清账流程

点击付款到下图:输入基准日期。

SAP-FI-应付账款付款清账流程

点击模拟,显示结果如下图:

SAP-FI-应付账款付款清账流程

确认无误后点击保存,凭证记账成功

SAP-FI-应付账款付款清账流程

业务场景:

给供应商付款(F-53)

业务描述

财务在实际付款时在系统中做付款凭证。

操作路径

系统路径

会计核算 财务会计应付账款凭证输入付款账户

事务代码

F-53

具体步骤

按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕:

SAP-FI-应付账款付款清账流程

输入凭证日期、凭证抬头文本、银行数据的科目和金额、输入未清项选择的科目:

SAP-FI-应付账款付款清账流程

点击处理未清项,到下图:选择要付款的项(双击金额,将要付款的行激活)。

SAP-FI-应付账款付款清账流程

点击部分支付,到下图:输入付款金额2000,回车,未分配的地方显示为“0”,

SAP-FI-应付账款付款清账流程

点击保存,到下图:

SAP-FI-应付账款付款清账流程

双击银存,到下图输入现金流标识:

SAP-FI-应付账款付款清账流程

点击保存,生成凭证

SAP-FI-应付账款付款清账流程

我们做一一笔支付2000元的应付账款,现在该供应商还差25300元没付,我们用同样的方法将25300元做付款,操作如下:

SAP-FI-应付账款付款清账流程

SAP-FI-应付账款付款清账流程

SAP-FI-应付账款付款清账流程

生成凭证

SAP-FI-应付账款付款清账流程

业务场景:

清帐(F-44)

业务描述

财务在系统中做清帐处理。

操作路径

系统路径

会计核算 财务会计应付账款账户清帐

事务代码

F-44

具体步骤

按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕:

SAP-FI-应付账款付款清账流程

输入要做清帐处理的科目(供应商代码):

SAP-FI-应付账款付款清账流程

点击处理未清项:

SAP-FI-应付账款付款清账流程

将要进行清帐处理的行激活(双击显示蓝色),可以看到右下角为零,这里我们是做的清帐处理,借贷相同所以发生额是0。点击保存,生成凭证:

SAP-FI-应付账款付款清账流程

业务场景:

查询行项目(FBL1N)

业务描述

财务在系统中查询某供应商的余额。

操作路径

系统路径

会计核算 财务会计应付账款账户显示/更改行项目

事务代码

FBL1N

具体步骤

按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕:

SAP-FI-应付账款付款清账流程

输入要查询的供应商代码,选择查询条件:

SAP-FI-应付账款付款清账流程

点击执行,显示结果如下:

SAP-FI-应付账款付款清账流程

前面显示红灯的部分为未清帐的项目,绿灯的部分为已清帐的项目。

版权声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章【应付会计的工作内容(SAP)】因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!;

原文链接:https://www.yxiso.com/zhishi/2072403.html

发表评论:

关于我们
院校搜的目标不仅是为用户提供数据和信息,更是成为每一位学子梦想实现的桥梁。我们相信,通过准确的信息与专业的指导,每一位学子都能找到属于自己的教育之路,迈向成功的未来。助力每一个梦想,实现更美好的未来!
联系方式
电话:
地址:广东省中山市
Email:beimuxi@protonmail.com

Copyright © 2022 院校搜 Inc. 保留所有权利。 Powered by BEIMUCMS 3.0.3

页面耗时0.0349秒, 内存占用1.94 MB, 访问数据库24次

陕ICP备14005772号-15